目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(吴起县信访局预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1.贯彻中、省、市关于信访工作的方针政策和规定。
2.负责接收和处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。
3.承办省委、省人大常委会、省政府、省联席办、省信访局及省有关部门、新闻单位转交延安办理的群众信访事项,并负责审核报结;承办市委、市人大常委会、市政府及其领导同志批办、转办的群众信访事项,并负责审核报结;承办县委、县人大常委会、县政府及其领导同志批办、转办的群众信访事项,并负责审核报结;承办军队和中、省、市驻吴机关涉及地方问题的来信和来访接待工作。
4.负责协调处理来县到市赴省集体访和进京非正常访;协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题和案件;负责承办不宜向下交办的信访问题和案件。
5.负责处置群众来县上访引发的信访突发事件;承担县委、县人大常委会、县政府重要会议和活动期间的信访安保工作。
6.负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要意见、建议和问题,综合研判信访信息和形势,预测发展趋势,向县级领导提供决策信息,提出处理相关问题和制定有关制度的意见、建议。
7.向各乡镇、各部门转办、交办信访事项,提出指导意见和建议,并及时督促检查重要信访事项和省、市、县有关领导批示件落实处理情况。
8.指导全县信访工作。研究、起草信访工作制度和办法;检查、指导各乡镇、各部门信访工作;负责全县信访工作年度目标责任考核。
9.负责信访工作的宣传和信息发布;向人们群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询;承办信访工作外事活动和对外交流。
10.承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
11.组织县级领导接访活动,负责协调、反馈、督促和落实市级领导在接访活动中答复群众的事项。
12、承办市县政府交办的其他事项。
二、2021年度部门工作完成情况
1、主要工作目标:积极推行“三转”,着力提升“三率”,注重做到“三强化”,努力实现“三减少”,力争达到“三下降”的工作思路(即推行接访向下访转变,处置向预防转变,稳控向服务转变;提升信访事项及时受理率,按期办结率,群众满意率;强化信访信息系统应用,强化督查督办,强化“四无”县区创建;实现信访积案减少,越级访减少,违法信访行为减少;达到信访总量下降,重复集体访下降,非正常访下降。
2、主要工作任务:一是强化基层基础。继续把创建“四无”县、镇活动作为夯实基础工作的重要抓手来推进,坚持“分级负责,归口管理”、“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则,进一步增强基层工作的主动性,层层传导压力,形成合力。二是畅通信访渠道。全面畅通“信、访、网、电”等多形式的诉求表达渠道,规范“领导信箱”办理,发挥网上信访便捷高效的优势,加大网上信访宣传引导力度,逐步把网上信访打造成群众信访的主渠道。三是落实化解责任。要把解决信访问题作为关注和保障民生的第一要务,认真做好依法逐级走访和初信初访初投工作办理,积极妥善解决群众的合理合法利益诉求。继续采取听证评议、信访联席会议等形式,加大积案化解力度,切实减少积案增量、存量。四是推进法治信访。反对以访捞钱,反对花钱买平安,对法制教育到位后仍然缠访、闹访人员,坚持无理诉求坚决不突破政策底线,依法对违法行为进行处置。公安机关要对进京非访、多次扰乱工作秩序的违法信访行为及长期鼓动、组织集访的挑头者进行深控严判,依法处置到位,加大宣传力度,树立良好的舆论氛围和工作向导。五是控制进京非访。要进一步推动落实由维稳、公安、信访等部门齐抓共管、密切配合的处置进京非正常上访工作机制。配齐配强以公安为主体的驻京劝返工作力量,加强日常管理,实行动态调整,确保进京非正常上访人员随有随接随返,零滞留、无返流,文明劝返、安全接回,无事故、无炒作
(二)内设机构
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括吴起县信访局本级决算。纳入吴起县信访局 2021年部门决算编制范围的二级预算单位共有1 个。包括吴起县信访接待室。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
吴起县信访局 |
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2 |
吴起县信访接待室 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制17人,其中行政编制7人、事业编制10人;实有人员17人,其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。


第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入240.33万元,其中一般公共预算拨款收入240.33万元,2021年本部门预算收入较上年增加26.05万元,主要原因是2020年增加专项业务费及工资普调;2021年本部门预算支出240.33万元,其中一般公共预算拨款支出240.33万元,2021年本部门预算支出较上年增加26.05万元,主要原因是2020年增加专项业务费及工资普调。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入240.33万元,其中一般公共预算拨款收入240.33万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加26.05万元,主要原因是2020年增加专项业务费及工资普调;2021年本部门财政拨款支出240.33万元,其中一般公共预算拨款支出240.33万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加26.05万元,主要原因是2020年增加专项业务费及工资普调。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出240.33万元,较上年增加26.05万元,主要原因是2020年增加专项业务费及工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出240.33万元,其中:
(1)信访事务(2010308)205.52万元,较上年增加33.6万元,原因是2020年增加专项业务费及工资普调;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2050803)22.43万元,较上年增加1.31万元,原因是工资普调导致的基数上调;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080505)11.21万元,较上年增加0.65万元,原因是工资普调导致的基数上调;
(4)财政对失业保险基金的补助(2080701)0.91万元,较上年减少0.23万元,原因是系统提取数据方式不同。
(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)9.70万元,较上年增加0.16万元,原因是系统提取数据方式不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出240.33万元,其中:
工资福利支出(301)199.88万元,较上年增加4.77万元,原因是工资普调;
商品和服务支出(302)19.54万元,较上年增加0.36万元,原因是增加支出;
对个人和家庭的补助支出(303)20.90万元,较上年增加20.9万元,原因专项业务费及遗属补助费增加。
(2)2021年本部门当年一般公共预算支出240.33万元,其中:
机关工资福利支出(301)199.88万元,较上年增加4.77万元,原因是工资普调;
机关商品和服务支出(302)19.54万元,较上年增加0.36万元,原因是增加支出;
对个人和家庭补助支出(509)20.9万元,较上年增加20.9万元,原因专项业务费及遗属补助费增加

(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020 年和 2021年本部门无“三公”经费预算收支。并已公 开空表;
2020年和 2021年本部门无会议经费预算收支,并已公
开空表;
2020年和 2021本部门无培训经费预算收支,并已公开
空表;
2020年和 2021本部门无公务接待经费预算收支,并已
公开空表
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款20万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
2021年安排机关运行经费 19.54万元,主要用于保障
机关正常运转的日常支出,较上年年初预算增加 0.36 万元,
主要原因为商品支出增加。包括:办公费 2万元、印刷费 2.5
万元、邮电费0.5万元、差旅费 4.9万元、劳务费2万元.其他交通费用 5.64万元。我单位在经费管理、差旅费报销、资源节约等作出全 面规范,多措并举抓制度落实,坚决反对奢侈浪费之风,严格收支两条线。
十一、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
第四部分 公开报表
(吴起信访局预算公开报表)

