首页/ 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 财政预决算 / 财政预算 / 2021年财政预算公开目录 / 2021年部门综合预算公开 / 正文

吴起县商务局

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

 

第一部分  部门概况

                                                                                   

一、部门主要职责及机构设置

吴起县商务局为县政府工作部门,主要职责是贯彻落实中央、省委、市委、县委有关招商引资、促进对外经贸的方针、政策、法律、法规和重大决策部署;研究拟定全县招商引资工作中长期规划和年度计划,制定相关规章制度并负责组织实施。负责项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设;负责建立管理全县招商引资信息网络平台;负责策划组织招商引资活动、对外推荐招商引资项目; 负责协调全县各镇、部门、企业、园区等开展招商引资工作;负责外商投资项目的全程服务。负责修订完善全县招商引资优惠政策、奖励办法和考核细则;负责全县招商引资数据的统计、分析和编报工作;提出全县招商引资目标任务分解落实,负责招商引资项目的督办考察工作;负责组织开展改善投资环境的调查研究,提出改善投资环境的意见和建议。贯彻落实中央、省委、市委关于国内外贸易和国内外经济合作的发展战略和政策;编制对外开放、内外贸易、经济技术合作和流通体系建设的中长期规划,制定相关规章制度并组织实施。促进全县城乡双向流通体系建设,负责编制县、镇、村三级 流通体系总体规划、城乡商业网点设施布局规划及现代物流业发展规划,并组织实施;负责县区各类商品市场、社区商业等标准化建设,开展农村市场培育发展、农产品产销衔接和农超对接工作,研究提出市场体系建设的扶持政策;组织企业实施城乡现代流通网络工程,指导商贸流通领域物流产业发展、商贸物流标准化和公共服务平台建设,发展城市配送物流和冷链物流;负责药品流通规划管理、商务系统重大项目调研、策划、申报和建设促进工作。承担组织实施全县重要消费品市场调控,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;贯彻落实中、省、市促进消费政策,制定全县促消费实施意见,负责限上企业培育及统计工作;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。规范促进商贸流通服务行业发展,推进全县流通产业转型升级;负责编制全县电子商务发展规划并组织实施;制定相关政策措施促进电子商务及其物流配送等现代流通方式发展;负责电子商务产业集聚区、平台、支撑服务体系规划建设;负责电子商务推广与应用,为电商企 业、小微企业、个体网店提供指导和服务;负责开展跨境电子商务工作;负责电商扶贫工作。依法履行进出口商品、加工贸易管理、对外技术贸易管理及反倾销、反补贴调查职能;拟定全县外贸发展规 划,落实中央、省委、市委、县委促进外贸增长方式转变的政策措施;负责组织实施使用财政资金进行重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作;组织开展贸易促进活动和外贸促进体系建设;制定并组织实施全县服务贸易发展规划,促进服务出口和服务外包发展。

贯彻执行国家外商投资政策,监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决外商投资企业投诉事宜。负责商务系统依法行政工作,规范市场运行和流通秩序,落实商务领域信用体系建设;依法依规履行商务领域各行业监督管理职能;负责成品油、汽车(新车、二手车、报废汽车)流通管理;负责拍卖、单流通商业预付卡、再生资源、旧货流通、直销、特许经营、酒类 流通等行业的事中事后监管工作;负责流通领域重要商品追溯体系建设运维管理。按照职责推进商务系统民营企业发展、诚信体系建设、脱贫攻坚、安全生产、环境保护工作;指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

吴起县商务局目前有商务局本级单位一个,暂未设内设机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年,全县商务工作紧紧围绕贯彻落实中省市县重大决策部署和确定的目标任务,重点做好以下几方面工作:一是社会消费品零售总额提升,2021年我县社零总额任务 21.09亿元;二是限上企业培育,截止目前全县共有限额以上批零住餐企业 39 家,2021年目标是新入库 4 家;三是外贸进出口,今年我县外贸进出口目标任务为 1130万元,;四是招商引资,今年全县招商引资目标任务是引进省外资金 41 亿元,实际利用外资400万美元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位目前没有,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

吴起县商务局部门本级

 

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制16人,其中行政编制6人、事业编制10人;实有人员16人,其中行政6人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入226.41万元,其中一般公共预算拨款收入226.41万元,2021年本部门预算收入较上年减少0.83万元,主要原因是主要原因是 1 人退休,工资福利收入减少;2021年本部门预算支出226.41万元,其中一般公共预算拨款支出226.41万元,2021年本部门预算支出较上年减少0.83万元,主要原因是 1 人退休,工资福利支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入226.41万元,其中一般公共预算拨款收入226.41万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少0.83万元,主要原因是 1 人退休,工资福利收入减少;2021年本部门财政拨款支出226.41万元,其中一般公共预算拨款支出226.41万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少0.83万元,主要原因是 1 人退休,工资福利支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出226.41万元,较上年减少0.83万元,主要原因是 1 人退休,工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出226.41万元,其中:

1)行政运行(2011301170.22万元,较上年减少5.77万元,原因是将人员退休,费用减少;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050521.02万元,较上年增加0.38 万元,原因是工资普调,养老保险缴费相应增加;

3)机关事业单位职业年金缴费支出(208050610.51 万元,较上年增加0.19万元,原因是是工资普调,职业年金缴费相应增加;

4)财政对失业保险基金的补助(20827010.85 万元,较上年减少0.36 万元,原因是财政对失业保险基金的补助支出上年度和工伤保险基金的补助一起核算公开,本年度分开公开;

 5)财政对工伤保险基金的补助(20827020.24 万元,较上年减少0.97万元,原因是财政对工伤保险基金的补助支出上年度和失业保险基金的补助一起核算公开,本年度分开公开;

6)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)9.07 万元,较上年减少1.02万元,原因1人退休,医疗保险缴费相应减少。

7)住房公积金(221020114.5万元,较上年增加14.5万元,原因是 住房公积金支出上年度由财政部门统一核算公开,本年度细化到本部门公开;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出226.41万元,其中:

工资福利支出(301187.27万元,较上年增加0.3万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(30224.64万元,较上年增加1.02万元,原因是机构改革,增加人员交通补助;

对个人和家庭的补助支出(30314.5万元,较上年增加6.84万元,原因是专项事业费的统筹外费用及遗属补助增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出217.41万元,其中:

机关工资福利支出(501187.27万元,较上年增加0.3万元,原因是工资普调;

机关商品和服务支出(50224.64万元,较上年增加1.02万元,原因是机构改革,增加人员交通补助;

对个人和家庭的补助(50914.5万元,较上年增加6.84万元,原因是专项事业费的统筹外费用及遗属补助增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年,本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款226.41万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.7万元,较上年增加0.3万元,主要原因是增加一名公益岗人员,人员经费增加0.3万元。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

第四部分  公开报表

具体部门预算公开报表

附件2-商务局2021年部门预算公开报表.pdf