一、预算收支增减变化情况说明
2017年预算安排985.6万元,2016年预算安排964.4万元,较上年增加了21.4万元,主要变化原因为正常调资与晋升。
二、机关运行经费安排情况说明
经发系统2017年预算安排的机关运行经费具体安排为办公费19.8万元、印刷费14.4万元、水费3.6万元、邮电费4.7万元、差旅费15.7万元、公务用车运行维护费8.5万元、维修费1万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费2.9万元、专用材料费1万元、劳务费4.1万元、其他商品和服务支出8.3万元。
三、政府采购安排情况说明
经发系统2017年均无政府采购预算。
四、三公经费增减变化情况说明
因公出国(境)无无预算安排
会议费为1万元,较上年决算持平
公务接待费2.9万元,较上年决算持平
培训费5.48,较上年决算持平
公务用车运行维护费8.5万元,较上年下降了5.7万元,主要原因是我系统多个单位参与公车改革,并严格遵照我县预算规定申报。

