一、预算收支增减变化情况说明
2017年度我单位共预算支出费用538.57万元,较上年上升88.44%,上升主要原因为2017年部门预算包含下设单位汇总预算。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年度我单位机关运行经费预算61.4万元,主要支出为办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、专用材料费、宣传费、租赁费、公务用车运行维护费等,其中培训费主要指党建培训费用支出。
三、政府采购安排情况说明
我单位2017年无政府采购预算。
四、三公经费增减变化情况说明
2017年我单位预算三公经费为1万元,
1、公务接待费1.0万元,较上年决算下降34.21%,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约,严格执行公务接待管理,规范开支。2017年我单位公务接待费预算主要用于上级部门指导、考评、检查工作,开展业务活动用餐费。

