一、预算收支增减变化情况说明
2017年预算支出8148.52万元,2016年预算支出17608.6万元,2017年预算较2016年预算减少9460.08万元,减少的主要原因是由于2017年重点实施的城市建设项目较2016年减少,导致项目预算较上年下降53.7%。
二、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费共计16.4万元,其中办公费2万元、印刷费4万元、邮电费1.9万元、差旅费4万元、劳务费2万元、公务接待费0.5万元、其他商品服务支出2万元。事业单位没有机关运行经费。
三、政府采购安排情况说明
2017年无政府采购预算
四、三公经费增减变化情况
因公出国出境费用2016年-2017年无此项预算。接待费预算2.8万元,与上年持平,无增减变化。公务用车运行维护费预算33.8万元,2016年预算23.1万元,下降的原因是严格执行中央八项规定,压缩车辆费用。会议费预算1万元,较上年预算资金0.8万元,增加的原因会议安排上年增加。培训费预算4万元,较上年减少4万元,原因是本年安排培训次数减少。
附:补充说明表


