一、预算收支增减变化情况说明
2017年度我系统收入预算434.53万元,支出预算434.53万元,较上年下降22.5%,主要调资增加等79.76万元。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年度我系统机关运行经费预算45.6万元,较上年下降14.9%。日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
三、政府采购安排情况说明
我系统2017年无政府采购预算。
四、三公经费增减变化情况说明
2017年我系统预算三公经费为0.6万元,较上年下降88%。
1、公务用车运行维护费为0万元,较上年决算下降100%,我系统严格规范执法执勤用车管理制度,厉行节约,压缩公车开支。
2、公务接待费0.6万元,较上年决算下降70%,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约,严格执行公务接待管理,规范开支。2017年我单位公务接待费预算主要用于上级部门指导、考评、检查工作,开展业务活动用餐费。

