一、 预算收支增减变化情况说明
我镇2017年收入预算 295.75万元,支出预算 295.75万元,较2016年减少71.90万元,主要原因因工作需要部分人员调出我单位,相应的基本支出中工资和福利支出减少。2017年我镇无项目支出预算,主要为基本支出。其中基本支出295.75万元,基本支出中工资和福利支出209.66万元,商品和服务支出61.7万元,对个人和家庭补助支出 24.38 万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准核定;对个人和家庭补助支出主要是离退休费、住房公积金、抚恤金、救济费、生活补助费等;商品和服务支出根据定额标准及机构正常运转需要测算填报;项目支出按照经发部门批复项目计划及其他专项支出填报。
二、 机关运行经费安排情况说明
我镇2017年机关运行经费预算61.7万元,主要用于保障机关正常运转的日常支出,主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、三公经费等日常公用经费。我镇在经费管理、差旅费报销、公务接待、资源节约作出全面规范,多措并举抓制度落实,坚决反对奢侈浪费之风,对符合规定的公务接待,严格按照中央和省、市、县公务接待管理规定,严格报批手续,规范接待程序。严控“三公”经费,严格收支两条线。
三、政府采购安排情况说明
长城镇人民政府2016年无政府采购支出
四、 三公经费增减变化情况
(一)因公出国(境)经费
2017年我镇无因公出国(境)费,较2016年决算数没有增减变化。主要原因是2017年、2016年我镇没有发生因公出国(境)的情况。
(二)公务接待费
2017年我镇公务接待费预算1万元,较2016年决算数减少6.4万元。主要原因我镇严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。2017年我镇公务接待费预算主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年我镇公务用车购置及运行维护费预算3万元,较2016年决算数减少1.59万元。主要原因是全县实行公车改革,部分公车收回,我镇严格规范公务用车管理,厉行节约,压缩公车开支。
(四)会议费
2017年会议费预算6万元,较2016年决算数增加3.53万元,主要原因是大力宣传精准扶贫政策、医疗救助政策、民政临时救助政策及政府各项补贴政策等。
(五)培训费
2017年培训费预算1万元,较2016年决算数减增加0.52万元,主要原因是我镇大力组织产业户及养殖户培训各项养殖及产业技能。
附:补充说明表


